Číslo faktúry: DF2024/281
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: UP Predškoláci MŠ
Fakturovaná suma: 110.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.09.2024
Dátum doručenia: 24.10.2024
Datum zverejnenia: 29.10.2024