Číslo faktúry: 299/10/24
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 655.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.10.2024
Dátum doručenia: 28.10.2024
Datum zverejnenia: 06.11.2024