Číslo faktúry: DF2024/326
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková
Adresa dodávateľa: 446, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 47218231
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre MŠ
Fakturovaná suma: 250.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2024
Dátum doručenia: 04.11.2024
Datum zverejnenia: 27.11.2024