Číslo faktúry: DF2024/366
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY-papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Kancelárske potreby -Predškoláci MŠ.
Fakturovaná suma: 532.85 € s DPH
Dátum doručenia: 28.11.2024
Datum zverejnenia: 13.12.2024