Číslo faktúry: DF2024/387
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky MŠ.
Fakturovaná suma: 180.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.12.2024
Dátum doručenia: 06.12.2024
Datum zverejnenia: 09.01.2025