Číslo faktúry: 175/05/25
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná Baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 58.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2025
Dátum doručenia: 27.05.2025
Datum zverejnenia: 04.06.2025