Číslo faktúry: DF2225/224
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Kancelárske potreby.
Fakturovaná suma: 117.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.07.2025
Dátum doručenia: 30.07.2025
Datum zverejnenia: 06.08.2025