Číslo faktúry: DF2026/16
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 571,41
Predmet faktúry: Spotreba vody 10/25- 1/26.
Fakturovaná suma: 571.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.01.2026
Dátum doručenia: 26.01.2026
Datum zverejnenia: 02.02.2026