Číslo faktúry: DF2026/86
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: Revízie, opravy na úseku ochrany pred požiarmi.
Fakturovaná suma: 353.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.03.2026
Dátum doručenia: 26.03.2026
Datum zverejnenia: 08.04.2026