Číslo faktúry: DF2026/80
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOOR Východ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46523049
Predmet faktúry: Prevádzka a údržba ener. zariadenia 03/26.
Fakturovaná suma: 590.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2026
Dátum doručenia: 18.03.2026
Datum zverejnenia: 08.04.2026