Číslo faktúry: DF2026/129
Identifikácia objednávky: 15/2026 ŠJ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS
Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 32401141
Predmet faktúry: Servis konvektomatu a brúsenie.
Fakturovaná suma: 93.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.05.2026
Dátum doručenia: 06.05.2026
Datum zverejnenia: 15.05.2026