Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
71943966
5.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Tatranská mliekáreň a.s. 11.12.2019 17.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
1910583
394.21 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Ján Krivulčík-DUO 17.12.2019 17.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
F193077
28.72 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 17.12.2019 18.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
20190671
15.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves PLANTFRUCT, s.r.o. 17.12.2019 18.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
1901305105
275.33 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves ATC-JR, s.r.o. 13.12.2019 18.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
192275
147.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves TATRAPRIM s.r.o. 18.12.2019 18.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
F193104
122.27 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 19.12.2019 19.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
71944995
193.36 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Tatranská mliekáreň a.s. 18.12.2019 19.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
19512383
53.61 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 19.12.2019 19.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
VFP/10190370
8.17 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo 19.12.2019 19.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
F193105
211.86 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 19.12.2019 20.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
19531
37.52 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Dávid Szekély 19.12.2019 20.12.2019
16.01.2020 Potraviny pre ŠJ.
20191167
20.78 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 17.12.2019 20.12.2019
16.01.2020 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - zemný plyn.
4247027036
0.44 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Innogy Slovensko s.r.o. 09.01.2020 16.01.2020
16.01.2020 Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 01.01.2019-31.12.2019-preplatok.
8412241761
494.72 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2020 16.01.2020
Zobrazených 3481 - 3495 z celkových 4505.
1 2 229 230 231 233 235 236 237 300 301